Fact Prix de Journée : Dévalider les factures éditées en réelles d'un mois Cette intervention ne peut être effectuée qu'en mode administrateur dans l'application Facturation Prix de Journée . Prérequis Avoir le statut « ouvert » dans la gestion des périodes   du menu "Traitements", item "Périodes". Si tel n’est pas le cas, aller en modification de celle-ci et changer le statut  clos à ouvert. Supprimer les écritures de comptabilisation dans le traitement fin de période  . Le statut de la comptabilisation passe d'« Effectuée » à « Non ». Déroulement Aller en saisie des factures  dans le menu "Traitements". Invalider les factures d'un mois complet Se positionner sur une personne et sur le mois pour accéder à la saisie regroupée d’une absence : Saisie une absence regroupée et valider : Invalider la(es) facture(s) d'une seule personne Se positionner sur une personne et sur le mois pour accéder à la saisie regroupée d’une absence et saisir une absence. Valider. Se positionner sur une personne et sur la ligne de facturation en utilisant la croix rouge pour la supprimer. Exclure la personne même si pour celle-ci la facture avait été déjà éditée en réelle en utilisant l'item "Exclusion"