Gestion des Ressources : dévalider des factures en réel
Cette intervention ne peut être effectuée que par l'administrateur EIG dans le module " Gestion des ressources" :
1ère étape
Vérifier dans le menu "Traitements", item "Périodes" que celle ci soit "Ouverte" et que le statut de la comptabilisation soit à "Non".
Si ce n'est pas le cas, il faut aller en modification de la période et changer le statut clos en ouvert
, puis traitement de fin de période
supprimer les écritures en comptabilité
2ème étape :
La facture de la personne est exclue.
Si celle ci doit être réincluse, il faut se positionner sur la personne et l'inclure en utilisant l'item.
La facture ne sera plus éditée en réelle et donc modifiable par l'utilisateur
Avant
Après
NOTA BENE
Si ce sont toutes les factures du mois qui doivent être dévalidées, il faut faire l'action précédente sur chaque personne. Il n'y a pas de traitement de masse.
Si l'établissement réalise des facturations NETTES au département, les prochaines étapes sont OBLIGATOIRES.
Les factures nettes sont les factures du prix de journée minorées des contributions.